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内部控制
具体审计程序有哪些
审计程序是审计人员进行审计工作时遵循的一系列步骤,旨在确保审计工作的质量和效率。以下是审计程序的主要步骤:确定审计目标和范围:明确审计的目的、范围和时间表,了解被审计单位的业务、财务状况和可能面临的风险。了解被审计单位的业务和内部控制制度:评估被审计单位的组织结构、业务流程、财务报表编制过程、内部控
2025-01-12 19:05:41
算账做什么工作
算账主要涉及财务和会计的工作内容,具体包括以下几个方面:日常账务处理审核企业发生的各项经济业务,包括销售、采购、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等单据。核算这些经济业务,确保财务数据的准确性和完整性。录入收入和支出凭证,审核发票和收据,处理银行对账单等。财务报表编制定期编制财务报表,
2025-01-11 05:59:41
跟踪审计审查什么
跟踪审计主要审查以下内容:财务制度的落实审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案。单项业务审计负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。审计证据与建议按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务。财务收支与报销
2025-01-11 10:34:47
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